Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17194 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 44,10 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-17193 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 356,54 € | 03.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-17190 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 141,00 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
30-17188 | servisné práce (výmena kovania okná, dvere) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 280,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17189 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TOPLIGHT,s.r.o. | 36588831 | 242,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17187 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 247,08 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17186 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 335,64 € | 27.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17184 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 341,38 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17185 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17181 | reklama (propagácia školy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 803,21 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17182 | servisné práce (opravy a údržba) za 4/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 26.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17177 | deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 175,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17179 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 040,62 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17176 | stavebný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA, Ing.O.Stratený | 34335099 | 30,24 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17175 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 2 143,36 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17174 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 297,93 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17173 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 39,32 € | 21.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17167 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 324,07 € | 19.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17166 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,39 € | 19.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
30-17165 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,37 € | 19.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra |