Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17342 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 133,06 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17341 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 152,08 € | 09.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17345 | previnutie a oprava čerpadla | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 216,00 € | 09.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17340 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 03.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17339 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17338 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17337 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 55,00 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17336 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,80 € | 03.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17335 | prenájom rohoží - telocvičňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 47,78 € | 02.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
30-17334 | preprava zamestnancov (Senec) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 140,00 € | 01.08.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17333 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 73,61 € | 31.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17331 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 31.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17332 | servisné práce (opravy a údržba) za 7/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17330 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 21.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17325 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 028,27 € | 19.07.2017 | 31.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17324 | vodné, stočné a zrážky (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 889,32 € | 19.07.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17329 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 274,51 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17327 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,49 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17326 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 390,00 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
30-17323 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,53 € | 19.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |