Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-17213 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 177,02 € 11.05.2017 11.06.2017 Faktúra
30-17212 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 037,14 € 11.05.2017 11.06.2017 Faktúra
30-17211 elektrická energia (ŠI) Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 628,42 € 11.05.2017 11.06.2017 Faktúra
30-17210 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,70 € 11.05.2017 11.06.2017 Faktúra
30-17209 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 73,91 € 11.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17208 stravovanie pre účastníkov výstavy "Mladý tvorca" Stredná odborná škola technická 17050332 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. 34104780 116,00 € 11.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17207 odvoz odpadu OLO (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Hlavné mesto SR BA 00603481 684,84 € 11.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17206 kontrola a čistenie komínov Stredná odborná škola technická 17050332 Pavel Ďurík 41652762 158,00 € 11.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17205 telefón Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 00163449 66,71 € 11.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17204 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 832,61 € 10.05.2017 11.06.2017 Faktúra
30-17203 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 10.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17202 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 Németh Lift 31426310 72,00 € 10.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17201 pretavenie Ag materiálu Stredná odborná škola technická 17050332 AL-BO,s.r.o. 36422436 37,92 € 05.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17200 pranie posteľnej bielizne Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 39,77 € 05.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17199 nákup Ag plechu a drôtu (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. 31677444 475,84 € 05.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17198 zasklenie dverí Stredná odborná škola technická 17050332 IGLASS AKTIV s.r.o. 35850612 60,00 € 04.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17197 telefón (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 106,96 € 04.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17192 ubytovanie Nitra výstava "Mladý tvorca" Stredná odborná škola technická 17050332 Oko Centrum, spol.s.r.o. 36528439 205,60 € 03.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17196 správa siete a PC Stredná odborná škola technická 17050332 DataNetworks, s.r.o. 36811548 393,60 € 03.05.2017 03.06.2017 Faktúra
30-17195 stravovanie zamestnanci Stredná odborná škola technická 17050332 HABDAKOVA, strav. sluzby 17479398 996,66 € 03.05.2017 03.06.2017 Faktúra