Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-17486 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 149,44 € | 13.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17485 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,59 € | 13.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
30-17488 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,64 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17484 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 332,32 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17483 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 269,44 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17482 | prezentácia - firemný profil (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 129,60 € | 13.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17481 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 337,13 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17480 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 511,12 € | 09.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17479 | prepravné služby (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VRBIČAN, s.r.o. | 44734000 | 192,00 € | 08.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17474 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 832,61 € | 07.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17475 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17478 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17477 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 445,92 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17476 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17469 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 3 196,14 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17467 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 506,44 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17470 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 490,58 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17468 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 252,38 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17472 | vyúčtovanie Finančný spravodajca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 26,40 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
30-17471 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 124,15 € | 06.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |