Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7255

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-17466 výmena rohoží Stredná odborná škola technická 17050332 ELISTextile Care SK s.r.o. 44506031 60,85 € 06.11.2017 25.11.2017 Faktúra
30-17463 deratizácia Stredná odborná škola technická 17050332 Milan Hrabinský-DEMI 17398444 130,00 € 03.11.2017 09.12.2017 Faktúra
30-17464 plyn (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 586,00 € 03.11.2017 09.12.2017 Faktúra
30-17465 vodoinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 381,42 € 03.11.2017 25.11.2017 Faktúra
30-17462 pracovné odevy (žiaci) Stredná odborná škola technická 17050332 Ľubica Podolcová ĽUBICA 22649778 274,18 € 02.11.2017 25.11.2017 Faktúra
30-17459 vyúčtovanie Daňový a účtovný poradca podnikateľa Stredná odborná škola technická 17050332 PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o 31592503 157,26 € 27.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17460 elektroinštalačný materiál (sklad) Stredná odborná škola technická 17050332 BCH Servis, s.r.o. 35816538 114,65 € 26.10.2017 25.11.2017 Faktúra
30-17457 revízia telocvičného náradia Stredná odborná škola technická 17050332 Vladimír Micenko 14307472 85,00 € 26.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17458 stavebné práce - oprava opadnutej omietky Stredná odborná škola technická 17050332 Rene Varga VA-RE-COM 34990101 925,00 € 26.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17456 servisné práce (opravy a údržba) za 10/2017 Stredná odborná škola technická 17050332 Zdenko Filo 33208107 675,00 € 25.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17453 čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov Stredná odborná škola technická 17050332 Peter Sliva - PEMONT 44958838 200,00 € 24.10.2017 09.12.2017 Faktúra
30-17454 oprava frézovačky Stredná odborná škola technická 17050332 MicroStep-Energo,spol.s.r.o. 35897261 204,00 € 24.10.2017 25.11.2017 Faktúra
30-17455 hygienické potreby (úhrada v hotovosti cez pokladňu) Stredná odborná škola technická 17050332 WorldOffice s.r.o. 46267191 4,19 € 24.10.2017 09.11.2017 Faktúra
30-17452 povinné zmluvné poistenie (príves) Stredná odborná škola technická 17050332 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 18,90 € 23.10.2017 09.12.2017 Faktúra
30-17446 povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia) Stredná odborná škola technická 17050332 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 115,82 € 23.10.2017 09.12.2017 Faktúra
30-17447 odvoz biologického odpadu (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 Bučina EKO,s.r.o. 46156101 130,36 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17451 občerstvenie zamestnancov (SF) Stredná odborná škola technická 17050332 BARTAL víno,s.r.o. 36256501 474,00 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17450 prenájom miestnosti (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 BARTAL víno,s.r.o. 36256501 246,00 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17449 SWAN email (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SWAN ,a.s. 47258314 1,99 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra
30-17448 servisné práce - kotolňa (PČ) Stredná odborná škola technická 17050332 SOBWATER. s.r.o. 36457167 144,00 € 23.10.2017 11.11.2017 Faktúra