Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7066

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-20599 projektor Stredná odborná škola technická 17050332 Nay a.s., 35739487 505,00 € 22.12.2020 10.01.2021 Faktúra
30-20590 úradná skúška výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 TREVA, s.r.o. 31367291 366,00 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20587 spracovanie miezd Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 520,00 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20586 oprava poruchy kotlov Stredná odborná škola technická 17050332 KU-Li Therm s.r.o. 52254381 230,77 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20589 Gastrolístky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 325,55 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20593 Gastrolístky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 30,64 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20588 spracovanie účtovníctva Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 1 020,00 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20584 vybavenie ŠI Stredná odborná škola technická 17050332 IN Market s.r.o. 52849554 562,39 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20583 kompresor Stredná odborná škola technická 17050332 EURONAL s.r.o. 46771158 298,80 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20591 ultrazvuková čistička Stredná odborná škola technická 17050332 Wolfert, s. r. o. 44744935 90,00 € 21.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20580 materiál údržba Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 97,13 € 18.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20582 revízia plynových rozvodov Stredná odborná škola technická 17050332 KU-Li Therm s.r.o. 52254381 558,00 € 18.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20579 osvetlenie telocvičňa Stredná odborná škola technická 17050332 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 4 615,56 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20581 materiál údržba Stredná odborná škola technická 17050332 ENTO Železiarstvo 35798505 187,74 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20592 demontáž a montáž plynuového ventilu Stredná odborná škola technická 17050332 Marek Vacula 43679960 80,00 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20573 školenie Stredná odborná škola technická 17050332 Než zazvoní,s.r.o. 03967921 72,48 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20571 požičovňa Remš kliešte Stredná odborná škola technická 17050332 Šemšej Imrich 13996631 90,00 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20576 servis a údržba výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20577 odborná prehliadka výťahov Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 25,01 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra
30-20572 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 183,70 € 17.12.2020 17.01.2021 Faktúra