Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21050 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 141,32 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21055 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 89,58 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21058 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 237,97 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21052 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,45 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21053 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,73 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21060 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 426,47 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21061 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 416,80 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21054 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21049 | materiál - tlač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CDRmarket-Denis Čišič | 73390453 | 68,72 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
VO/0021/21 | Oprava čerpadiel v kotolni internát Vranovská 2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 5 238,00 € | 05.02.2021 | 11.10.2022 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
30-21044 | poistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 55,23 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21046 | servis a údržba výťahov 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21045 | správa siete a PC 2/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21042 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 596,76 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21043 | zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 207,29 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21047 | servis a údržba výťahov 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 36,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21048 | zábehový servis kompresora | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KONTURA,s.r.o. | 17331951 | 131,04 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21041 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,59 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21040 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
30-21039 | pedagogický asistent v praxi 1-3 čast. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 120,00 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |