Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7240
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-21018 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,29 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21020 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GIPSOL, s.r.o. | 35783893 | 198,29 € | 18.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21014 | predplatné mesačníka DUO 2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21016 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 082,83 € | 15.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21015 | Delonghi poháre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 39,97 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21017 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 159,80 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21011 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21012 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 535,77 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21013 | Zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 463,76 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21010 | online webinár vzdelávanie žiaka s PAS | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21008 | mesačný paušál za pripojenie objektu na PCO 12/2020 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21009 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 500,47 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0004/20 | Školenie vzdelávanie žiaka s PAS. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
001/2021/G | Dohoda o používaní garáže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lukáš Mihalec | 43404952 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 11.01.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | ||
30-21003 | pneumatiky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Jandečka | 2002197800 | 500,00 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21004 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 297,36 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21005 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,83 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21006 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 746,01 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
30-21007 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 140,93 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
VO/0002/21 | Materiál - telefónny kábel. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 12,00 € | 07.01.2021 | 07.01.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka |