Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7240

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-21159 elektrická energia Stredná odborná škola technická 17050332 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 617,14 € 09.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21153 zemný plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 7 817,65 € 09.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21154 zemný plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 5 024,40 € 09.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21152 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43,60 € 08.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21150 servis a údržba výťahov 3/2021 Stredná odborná škola technická 17050332 NÉMETH opravy a rev.výťah 11701277 50,52 € 07.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21151 PHM Stredná odborná škola technická 17050332 Slovnaft, a.s. 31322832 25,85 € 07.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21149 odborná prehliadka a skúšky komínov Stredná odborná škola technická 17050332 ORS service, s.r.o. 48025950 124,10 € 07.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21148 Dobropis k fakture č. 202101 Stredná odborná škola technická 17050332 SLOVSTAVMAT, s.r.o. 44809298 -51,00 € 07.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21146 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Orange Slovensko, a.s. 35697270 40,00 € 06.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21145 čistiace a upratovacie služby 3/2021 Stredná odborná škola technická 17050332 Iryna Liashenko 53130022 350,00 € 06.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21143 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 804,40 € 06.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21144 zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 207,29 € 06.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21147 poistenie BA036EV Stredná odborná škola technická 17050332 KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group 00585441 46,16 € 06.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21142 spracovanie účtovníctva 3/2021 Stredná odborná škola technická 17050332 WE EKO,s.r.o. 06309763 1 140,00 € 01.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21141 zemný plyn Stredná odborná škola technická 17050332 SPP,a.s.,OZ Bratislava 35815256 172,00 € 01.04.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21138 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 451,94 € 31.03.2021 11.06.2021 Faktúra
30-21140 elektronické stravovacie poukážky Stredná odborná škola technická 17050332 GGFS s.r.o. 47079690 3,83 € 31.03.2021 11.06.2021 Faktúra
30-21136 materiál údržba Stredná odborná škola technická 17050332 TRI-OLL, spol. s r.o. 35759275 15,72 € 31.03.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21137 rebríky Stredná odborná škola technická 17050332 TRI-OLL, spol. s r.o. 35759275 101,96 € 31.03.2021 09.05.2021 Faktúra
30-21139 webinár Stredná odborná škola technická 17050332 PaedDr. Katarína Hvizdová 53397169 9,90 € 31.03.2021 09.05.2021 Faktúra