Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23042 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23043 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 4prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23044 | el. energia preddavok 1/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23045 | el. energia preddavok 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 250,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23038 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23039 | správa a údržba pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23036 | seminárny poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VESNA | 45739153 | 39,96 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23034 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23035 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 62,40 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23032 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23031 | revízia kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23037 | členský poplatok za rok 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23033 | el. stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 02.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0030/23 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 126,91 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0031/23 | bagety pre súťažiacich | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Martin Kovaľ | 33767718 | 43,20 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0032/23 | náradie na Zenit Slovensko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 2 557,21 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0033/23 | odmena na základe zmluvy ku krajskému kolu tech. olympiáda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | 56,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23030 | odpadová nádobka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | E LINKX a.s. | 25847180 | 25,01 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23029 | plyn Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 654,00 € | 01.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
30-23028 | vodné a stočné 1/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 032,01 € | 01.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |