Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7240

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
30-22457 ISIC karta Stredná odborná škola technická 17050332 CKM Združenie pre študentov,mládež učiteľov 31768164 60,00 € 28.09.2022 03.11.2022 Faktúra
30-22456 deratizácia Stredná odborná škola technická 17050332 ECODER 50105787 183,24 € 27.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22453 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 OLEJÁRI,s.r.o. 46730010 777,60 € 26.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22448 materiál Stredná odborná škola technická 17050332 BRANDEX, s.r.o. 0035789280 327,23 € 22.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22449 osobná váha Stredná odborná škola technická 17050332 Alza.cz a.s. 27082440 27,70 € 22.09.2022 13.10.2022 Faktúra
2023/01/škola nájomná zmluva Stredná odborná škola technická 17050332 Securyity management,s.r.o. Nájmy a prenájmy 0,00 € 22.09.2022 01.01.2023 15.12.2022 Mgr. Petra Pavelková riaditeľ Zmluva
30-22446 nábytok Stredná odborná škola technická 17050332 VAREZ INTERIER, s.r.o. 36243370 35 848,80 € 21.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22447 pranie Stredná odborná škola technická 17050332 Patrik Halo - H+H 34985981 128,76 € 21.09.2022 14.10.2022 Faktúra
2022/47/INT Nájomná zmluva Stredná odborná škola technická 17050332 PaedDr. Monsberger Juraj Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.09.2022 27.09.2022 Mgr. Petra Pavelková riaditeľ Zmluva
30-22442 drôt mosadz Stredná odborná škola technická 17050332 BILLIK, spol.s.r.o. 31425658 102,50 € 20.09.2022 13.10.2022 Faktúra
30-22439 servis v oblasti civilenj ochrany 8.9.2022 - 7.9.2023 Stredná odborná škola technická 17050332 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 180,00 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22440 servis v oblasti regisratúry 8.9.2022 - 7.9.2023 Stredná odborná škola technická 17050332 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 240,00 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22443 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická 17050332 Tibor Varga TSV Papier 32627211 2 343,98 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22437 Slávnostný obed začiatok šk. roka Stredná odborná škola technická 17050332 FIBI TMS, s.r.o. 46206850 286,38 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22444 príspevok na stravné SF Stredná odborná škola technická 17050332 FIBI TMS, s.r.o. 46206850 14,50 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22445 príspevok na stravné Stredná odborná škola technická 17050332 FIBI TMS, s.r.o. 46206850 116,58 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22441 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická 17050332 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,99 € 20.09.2022 14.10.2022 Faktúra
30-22454 servis sústruhov Stredná odborná škola technická 17050332 JTECHNIK s.r.o. 47013770 26 467,20 € 20.09.2022 03.11.2022 Faktúra
30-22436 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola technická 17050332 Bratislavská vodárenská 35850370 65,95 € 19.09.2022 14.10.2022 Faktúra
VO/0175/22 Plánovaná jesenná pravidelná deratizácia všetkých objektov SOŠ Technická. Stredná odborná škola technická 17050332 ECODER 50105787 183,24 € 19.09.2022 28.09.2022 Mgr. Petra Pavelková Riaditeľka Objednávka