Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23106 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 08.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23108 | el. energia 2/2023 Údernícka 8, preplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -21,37 € | 08.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0067/23 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 300,00 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0068/23 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 120,00 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0069/23 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 100,40 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čarovné farby, s.r.o. | 50232240 | 195,48 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0071/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 120,42 € | 08.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23102 | rozhodovanie 33 zápasov krajské kolo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 231,00 € | 07.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0101/23 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 420,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23095 | protokoly k maturitnej skúške | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,87 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23099 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23096 | správny poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 28,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23100 | mesačný poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23101 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STIEFEL-EUROCART s.r.o. | 31360513 | 282,50 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23097 | evo diesel | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 48,36 € | 06.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23098 | spracovanie účtovníctva 2/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 06.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
VO/0065/23 | cestovné lístky na vlak | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Železničná spoločnosť SR | 35914939 | 100,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0066/23 | predkladacie pláta na šperky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELEMENTRIX s.r.o. | 27753956 | 162,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23090 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23091 | el. energia preddavok 2/2023 Vranovská 4 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,00 € | 03.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |