Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0089/23 | plastové guľôčkové pero s potlačou poznámkový blok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Oto Daniš - Vyd. a rekl. agentúra DANIŠ | 32358792 | 555,00 € | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0085/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov 4/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 541,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0086/23 | jazykový kurz slovenského jazyka ukrajinských žiakov 3/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 541,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23125 | predĺženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 79,96 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23126 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23127 | za tortu, ceny do súťaže, diplomy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 36,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23128 | ubytovanie, strava učitelia - lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 905,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23129 | ubytovanie, strava žiaci - lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 3 620,00 € | 20.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0084/23 | dekoračný materiál s jarnou tematikou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kik textil a Non-Food spol. s r.o. | 43991599 | 50,00 € | 20.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23124 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 240,70 € | 17.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0080/23 | diplomy a ceny do súťaží pre žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 40,00 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0081/23 | lyžiarski inštruktori, pedagogický dozor, zdravotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 905,00 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0082/23 | žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Snowstav s.r.o. | 45610843 | 4 070,00 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0083/23 | školenie pedagógov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 298,00 € | 17.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0079/23 | pracovné oblečenie a pomôcky pre opravárov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 228,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23122 | maliarsky stojan | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 157,80 € | 16.03.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
30-23123 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0078/23 | štítky do tlačiarní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 458,94 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
30-23121 | oprava výťahu V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 176,40 € | 15.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
30-23120 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 489,00 € | 15.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |