Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7629
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-22643 | správa PC a serverov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22649 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22650 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 027,06 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22651 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 31,76 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22652 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 840,66 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22657 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 520,48 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22655 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 757,14 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22656 | zemný plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 323,75 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22645 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 118,12 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22646 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 850,42 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22654 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola technická | 17050332 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 192,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22644 | technická podpora, správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 31.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22663 | elektronika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 787,00 € | 31.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
30-22641 | predlženie domény | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IT&Wp HOST s.r.o. | 06001637 | 51,42 € | 30.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
30-22631 | výmena podlahovej kritiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 19 058,52 € | 30.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
30-22642 | mosadz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | dečko | 53529624 | 62,16 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22648 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,00 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22640 | textilný rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.12.2022 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
30-22639 | elektronické stravovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 279,22 € | 29.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
30-22636 | materiál - údržba | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 233,74 € | 28.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra |