Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/15 oprava kopírky Gymnázium Pezinok 17050201 COPYPRINT,spol.s.r.o. 35843870 171,60 € 24.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0058/15 časopis ŠKOLA 2015 Gymnázium Pezinok 17050201 JurisDAT - M.Medlen 11821973 23,00 € 17.04.2015 30.06.2015 Faktúra
DFBV/0057/15 správa počít.siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 17.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0056/15 ceny na florbal Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 40,86 € 17.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 manažment školy Gymnázium Pezinok 17050201 RAABE 35908718 68,85 € 15.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 37,12 € 09.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0049/15 voda-zrážky Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 277,58 € 09.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0048/15 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 41,53 € 09.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0053/15 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 545,92 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0052/15 zál.platba-plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 400,00 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0051/15 zál.platba elektrina Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0050/15 ochrana objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0047/15 revízia hasiacich prístr. Gymnázium Pezinok 17050201 MONTE s.r.o 36731188 219,02 € 08.04.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0046/15 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 356,64 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0045/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0044/15 kominárske práce Gymnázium Pezinok 17050201 Kominárstvo - Rudolf Loipersberger 37292277 100,00 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0042/15 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 162,26 € 24.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 35,16 € 24.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 tlačivá Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 60,34 € 16.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 vykonanie prác požiarneho technika Gymnázium Pezinok 17050201 LUKA TEAM 44199902 200,00 € 16.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 dekor.látka na opravu stoličiek Gymnázium Pezinok 17050201 METEXO 44614365 120,00 € 13.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 údržba poplachového systému Gymnázium Pezinok 17050201 ARES Provider, spol. s.r.o 36224260 186,62 € 12.03.2015 13.04.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 ceny na frolbal-turnaj Gymnázium Pezinok 17050201 LB DESIGN,s.r.o. 36747599 59,81 € 11.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0036/15 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 62,28 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0031/15 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0034/15 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 622,34 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0033/15 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 39,20 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0028/15 zál.platba elekt.energia Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0035/15 kanc.a hyg.potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 101,70 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0029/15 ochrana objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 05.03.2015 12.10.2022 Faktúra