Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/15 zál.platba na dodávku plynu Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 2 400,00 € 02.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0030/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 02.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0027/15 zál.platba-voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 385,62 € 25.02.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0026/15 obrusky do zasobnika Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 16,80 € 24.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 tlaciva Gymnázium Pezinok 17050201 ŠEVT a.s 31331131 40,92 € 23.02.2015 11.03.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 biela technika Gymnázium Pezinok 17050201 TAHO MUSIC 36803952 430,00 € 18.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 adapter Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 21,60 € 18.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 čistiace prostriedky Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 30,34 € 16.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 náplň do tlačiarne Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 28,80 € 12.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 221,40 € 11.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 správa počítačovej siete Gymnázium Pezinok 17050201 Aneta Štibravá 43931332 200,00 € 11.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 55,34 € 10.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 35,20 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 543,52 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 náplne do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 33,60 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 zál.platba-energie Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 zál.platba-plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 770,29 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 03.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0006/15 tonery Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 45,60 € 03.02.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 časopis freundschaft Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenská pošta,a.s. 36631124 24,75 € 03.02.2015 30.06.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 lampa Epson Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 175,00 € 30.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 37,48 € 30.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 zál.platba- voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 292,00 € 28.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0004/15 tone Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 15,60 € 15.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 vyúčtovanie elektr.energie za r.2014 Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 -1 120,56 € 15.01.2015 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0005/15 kancelárske potre Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 101,04 € 14.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0003/15 adapté Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 19,20 € 13.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 záloha na dodávku elekt Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 529,02 € 09.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0002/15 ochrana objekt Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,26 € 08.01.2015 12.02.2015 Faktúra
DFBV/0182/14 strava-zamest Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 482,84 € 31.12.2014 12.02.2015 Faktúra