Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2267

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0096/18 kancelárske potreby Gymnázium Pezinok 17050201 Lyreco CE, SE 35958120 143,95 € 12.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 naprogramovanie systému EZS Gymnázium Pezinok 17050201 ARES Provider, spol. s.r.o 36224260 68,64 € 08.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 410,03 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 58,62 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 VK 5/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 07.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 tonery do tlačiarní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 123,60 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 520,98 € 06.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 52,26 € 06.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 zál.platba elektrika Holého Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 04.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 zál.platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 04.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 29.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 zál.platba voda Gymnázium Pezinok 17050201 BVS 35850370 303,14 € 17.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 náplne do tlačirní Gymnázium Pezinok 17050201 RESIST 45891095 61,68 € 17.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 odvoz biolog.odpadu Gymnázium Pezinok 17050201 Tomáš Kriško 41695721 31,20 € 15.05.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 časť nákladov na poznávací zájazd Taliansko Gymnázium Pezinok 17050201 CK TRANSTIP 45313067 400,00 € 11.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 monitorovanie objektu Gymnázium Pezinok 17050201 Ochranná služba s.r.o 35695340 94,32 € 10.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 VK 4/18 Gymnázium Pezinok 17050201 KOMENSKY 43908977 16,56 € 10.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 zál.platba elekrtrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 438,35 € 09.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 telekom.služby Gymnázium Pezinok 17050201 Slovak Telekom a.s 35763469 42,83 € 09.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 strava žiaci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 32,24 € 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 strava zamestnanci Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 399,04 € 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 obrúsky do zásobníka Gymnázium Pezinok 17050201 WorldOffice 46267191 18,48 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 výmena regulátorov plynu Gymnázium Pezinok 17050201 ADP-Mont, Peter Štilhammer 33720584 490,00 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 funkčná skúška kotlov Buderus Gymnázium Pezinok 17050201 Plynotemp - Horváth Miroslav 17369509 95,00 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 zálohová platba plyn Gymnázium Pezinok 17050201 Slovenský plynárenský priemysel a.s 35815256 1 892,00 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 prenájom rohoží Gymnázium Pezinok 17050201 Lindstrom 35742364 52,20 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 zál.platba elektrika Gymnázium Pezinok 17050201 ZSE Energia, a.s.. 36677281 11,98 € 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 občerstvenie -Deň učiteľov Gymnázium Pezinok 17050201 Stredná odborná škola podnikania a služieb 00351822 131,60 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 deratizácia priestorov školy Gymnázium Pezinok 17050201 DERO d 51564203 35,00 € 23.04.2018 09.05.2018 Faktúra