Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11756

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150977 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 579,70 € 13.10.2015 14.12.2015 Faktúra
21150978 polygrafický materiál, platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 409,20 € 13.10.2015 14.12.2015 Faktúra
21150979 spracovanie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 3,60 € 13.10.2015 15.01.2016 Faktúra
21150997 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 323,22 € 13.10.2015 21.12.2015 Faktúra
31150018 ubytovanie žiakov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Sportcure - Václav Libora 15067793 375,00 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150969 telef.poplatky 09/2015 0903463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,31 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
31150019 PHM 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. 49450301 26,90 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150975 telef.poplatky 09/2015 0903445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,04 € 12.10.2015 Faktúra
21150974 telef.poplatky 09/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150973 telef.poplatky 09/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,70 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150972 telef.poplatky 09/2015 0903259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,86 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150971 telef.poplatky 09/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,09 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150970 telef.poplatky 09/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150968 telef.poplatky 09/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,30 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150967 telef.poplatky 09/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,86 € 12.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150963 spotreba EE 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 903,30 € 12.10.2015 13.10.2015 Faktúra
21150964 ISIC karty, známky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 303,60 € 12.10.2015 04.11.2015 Faktúra
21150966 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 71,66 € 12.10.2015 28.10.2015 Faktúra
21150976 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Radko Hudec LUMON 40545709 68,40 € 12.10.2015 28.10.2015 Faktúra
21150962 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 192,47 € 12.10.2015 09.12.2015 Faktúra
21150965 spotreba plynu 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 560,14 € 12.10.2015 08.12.2015 Faktúra
31150017 oprava PE 66 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 24816281 155,40 € 12.10.2015 14.12.2015 Faktúra
21150959 odvoz odpadu 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 09.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150958 telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 123,84 € 09.10.2015 16.10.2015 Faktúra
21150960 právne poradenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka 42269792 250,00 € 09.10.2015 15.10.2015 Faktúra
21150961 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MIM system s.r.o. 36332089 187,50 € 09.10.2015 28.10.2015 Faktúra
21150954 upratovanie 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 075,06 € 08.10.2015 26.11.2015 Faktúra
21150953 upratovanie 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 2 293,19 € 08.10.2015 26.11.2015 Faktúra
21150952 upratovanie 09/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 356,16 € 08.10.2015 26.11.2015 Faktúra
21150951 polygrafický materiál, platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 709,84 € 08.10.2015 14.12.2015 Faktúra