Faktúry
Počet záznamov: 11756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150977 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 579,70 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
21150978 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 409,20 € | 13.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
21150979 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 13.10.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
21150997 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 323,22 € | 13.10.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
31150018 | ubytovanie žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sportcure - Václav Libora | 15067793 | 375,00 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150969 | telef.poplatky 09/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,31 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
31150019 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovnaft Česká republika, spol. s r.o. | 49450301 | 26,90 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150975 | telef.poplatky 09/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 12.10.2015 | Faktúra | ||||||
21150974 | telef.poplatky 09/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150973 | telef.poplatky 09/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,70 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150972 | telef.poplatky 09/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150971 | telef.poplatky 09/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150970 | telef.poplatky 09/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150968 | telef.poplatky 09/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,30 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150967 | telef.poplatky 09/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,86 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150963 | spotreba EE 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 903,30 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
21150964 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 303,60 € | 12.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
21150966 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 71,66 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
21150976 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 68,40 € | 12.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
21150962 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 192,47 € | 12.10.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
21150965 | spotreba plynu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 560,14 € | 12.10.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
31150017 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 155,40 € | 12.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
21150959 | odvoz odpadu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150958 | telef.poplatky 08/2015 ISDN, 02-492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 123,84 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
21150960 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 250,00 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
21150961 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 187,50 € | 09.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
21150954 | upratovanie 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 08.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
21150953 | upratovanie 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 08.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
21150952 | upratovanie 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 08.10.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
21150951 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 709,84 € | 08.10.2015 | 14.12.2015 | Faktúra |