Faktúry
Počet záznamov: 11756
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21151116 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 360,29 € | 13.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
21151115 | poštovné 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 145,45 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
21151113 | USB klúče 10 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 147,36 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
21151114 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 86,00 € | 13.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151111 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 631,42 € | 13.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
21151112 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 217,44 € | 13.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
21151124 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 13.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
21151212 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 196,50 € | 13.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
21151107 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 132,41 € | 12.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
21151108 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 170,12 € | 12.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
21151104 | telef.poplatky 10/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,49 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151103 | telef.poplatky 10/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 12.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151106 | doména 190.sk 21.11.2015 - 20.11.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
21151105 | prenájom rohoží 10/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 12.11.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
21151110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,09 € | 12.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
21151109 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 233,03 € | 12.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 141,00 € | 12.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
21151117 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 368,33 € | 12.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
21151114 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 86,00 € | 12.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151099 | telef.poplatky 10/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,49 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151097 | telef.poplatky 10/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,26 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151098 | telef.poplatky 10/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151096 | telef.poplatky 10/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151095 | telef.poplatky 10/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,68 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151094 | telef.poplatky 10/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,69 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151093 | telef.poplatky 10/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 11.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
21151100 | preprava žiakov BA - Praha | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 780,00 € | 11.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra | |||||
21151101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,33 € | 11.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
21151102 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 141,00 € | 11.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
21151118 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 11.11.2015 | 12.01.2016 | Faktúra |