Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23062
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030/16 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 539,00 € | 05.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
1050/16 | objednávam si u vás šaláty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 32,40 € | 05.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
1033/16 | Objednávame si u Vás 1.Zlata folia č. 4039M = 20x122M =5kotúčov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 104,02 € | 05.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
1028/16 | lamino lesklé.1+0 1.Regionálna výchova 1, 45x64cm čz:500/16 = 550ks 45x64cm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 48,18 € | 05.12.2016 | 13.01.2017 | Objednávka | |||||
1046/16 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 221,18 € | 04.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka | |||||
21161219 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,80 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
21161220 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 20,78 € | 02.12.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
21161224 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 151,60 € | 02.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
21161222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 121,55 € | 02.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
21161210 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 46,36 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161211 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 318,86 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161213 | oprava stroja PM 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 109,20 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161221 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 19,92 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 58,97 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161212 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 596,40 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161214 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161215 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 913,80 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161216 | upratovanie 11/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 02.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
21161218 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 213,60 € | 02.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
1020/16 | objednávam si u vás pek.tovar na I.dek. decembra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 68,96 € | 02.12.2016 | 21.12.2016 | Objednávka |