Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170433 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 80,04 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170434 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 612,48 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170435 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 160,46 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170431 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 63,30 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170429 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 132,10 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170430 | prenájom rohoží 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 13,15 € | 02.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170428 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 358,75 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0396/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Špila- Stavebná a obchodná firma - sklenárstvo | 17385971 | 134,00 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0418/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 54,68 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0420/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 60,38 € | 02.05.2017 | 18.05.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0392/17 | papier BO 70X50-80gr = 24000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 662,88 € | 02.05.2017 | 22.05.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0394/17 | Výroba výsekovej formy-1ks 1.Nálepka - samolep. 12x2PT,562cm čz:142/17 Incoma cena: 168,60€ bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 0,00 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0383/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 165,00 € | 02.05.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0390/17 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 469,20 € | 02.05.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0391/17 | UV lak. 1.Bezpečnost práce č.4/17 čz: 139/17 = 500ks cena: 0,029€/ks2.Dane a účtovníctvo č.5/17 čz:140/17 = 1100ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 55,68 € | 02.05.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0393/17 | ofset guma | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 255,54 € | 02.05.2017 | 13.04.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0443/17 | objednávam si u vás zeleninu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 321,22 € | 01.05.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 170427 | seminár - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 28.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170426 | zelené obrusy 20 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIPEA, s. r. o. | 46845879 | 488,00 € | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170423 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SCP Papier a.s. | 36373583 | 69,70 € | 28.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |