Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23054
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0410/17 | papier ONL 45x64-130gr =-5000ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 186,05 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0456/17 | objednávam si u vás potr.tovar | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 75,26 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0468/17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 550,80 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | ||||
0412/17 | Objednávame u Vás dopravu Dúbravka -SOŠ polygrafická dohodnutá cena: 40,0€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 42,00 € | 09.05.2017 | 21.06.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0429/17 | objednávam si u vás čistenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 28,62 € | 09.05.2017 | 13.04.2018 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0486/17 | objednávame služby k aplikácii VEMA PAM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 590,40 € | 08.05.2017 | 08.06.2017 | Objednávka | |||||
170447 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 255,54 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
170452 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 109,22 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
170449 | PHM 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 234,51 € | 05.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
170450 | údržba a opravy výťahov 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
170451 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 208,82 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
170448 | Isic známka 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | -1,40 € | 05.05.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
0407/17 | UV lak. 1.Učtovníctvo ropo č5/17-/32x45cm čz:153/17 =1400ks =0,029€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 48,72 € | 05.05.2017 | 14.06.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0402/17 | Lamino lesklé 1+0 . 61x43cm 1. Samolep. ukážte že na to máte čz:142/17 = 2600ks =0,07€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 218,40 € | 05.05.2017 | 19.06.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0406/17 | Lamino matné 1+0 1.Znalosti zvýhodňujú 45x64cm čz: 152/17 = 430ks =0,091€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 46,96 € | 05.05.2017 | 19.06.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
170445 | exkurzia Paríž-Londýn - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AWERTRAVEL, s.r.o. | 36235989 | 10 830,00 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
170446 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 95,23 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
170441 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 528,56 € | 04.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
170439 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 56,80 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
170440 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 288,59 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |