Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180585 | spotreba vody 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 254,93 € | 10.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180588 | telef. poplatky 06/2018 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,36 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180589 | telef.poplatky 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 104,40 € | 10.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180582 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 226,80 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180590 | prenájom DC 700 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 216,00 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180587 | spotreba EE 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 299,14 € | 10.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180591 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PERTEX Plus, s.r.o. | 50418483 | 108,00 € | 10.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180592 | údržba VT 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180580 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,54 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180581 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 589,54 € | 10.07.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180579 | služby CO 1-6/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 10.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180586 | údržba a opravy výťahov 06/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 10.07.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| 31180014 | opravy - tlačiarenských strojov - ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 657,99 € | 10.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 31180015 | opravy - tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 143,50 € | 10.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| 0560/18 | Objednávame u Vás stavebný materiál podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 195,84 € | 10.07.2018 | 16.07.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0558/18 | Objednávame u Vás Grafickú prácu Katalog technických riešenie bytových stavieb+CD 2017=1ks pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 414,00 € | 10.07.2018 | 21.08.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 180573 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 116,34 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180574 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 152,24 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180575 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 99,37 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180576 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 184,47 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra |