Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24100

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
180925 brúsenie HSS nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 76,56 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
180910 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTOL s.r.o 36414671 73,75 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
180911 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZDRAVE OVOCIE s.r.o 47218321 190,50 € 06.11.2018 13.11.2018 Faktúra
180919 údržba a opravy výťahov 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180920 telef.poplatky 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180913 údržba VT 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
180912 PHM 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 156,27 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
180915 prenájom DC 700 10/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 699,91 € 06.11.2018 22.11.2018 Faktúra
180924 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 461,66 € 06.11.2018 26.11.2018 Faktúra
180918 tonery - úhrada ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 352,80 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180914 PC komponenty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 144,00 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180916 dezinsekcia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 1 883,52 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180917 deratizácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 289,20 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
180923 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 705,76 € 06.11.2018 20.12.2018 Faktúra
180922 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 226,58 € 06.11.2018 28.12.2018 Faktúra
0915/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 12,49 € 06.11.2018 13.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0902/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 825,50 € 06.11.2018 15.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0903/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 432,91 € 06.11.2018 15.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0911/18 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 634,56 € 06.11.2018 15.11.2018 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0917/18 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dorsa s.r.o. 47874155 80,40 € 06.11.2018 15.11.2018 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka