Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190082 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 120,17 € 06.02.2019 25.02.2019 Faktúra
190083 stravovacie poukazy 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GGFS s.r.o. 47079690 176,40 € 06.02.2019 19.03.2019 Faktúra
190076 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 271,94 € 06.02.2019 26.03.2019 Faktúra
0101/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Bezpečnosť práce č.2/19 čz:36/19 = 500ks2.Dane a účtovníctvo č.2/19 čz:35/19 =900ks3.Manažment školy č.2/19. čz: 39/19 = 1000ks 0,029€/KS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 83,52 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0104/19 Objednávame u Vás výrobu vertikálnych a horizontálnych žalúzií podľa zamerania a CP Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CANCELLI s.r.o. 44173661 557,28 € 06.02.2019 07.02.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0110/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 62,75 € 06.02.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0114/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 90,00 € 06.02.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0119/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 45,65 € 06.02.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0122/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 349,49 € 06.02.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0124/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 439,25 € 06.02.2019 15.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0106/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu.Zalomenie a grafická úprava F.Manažér jar-č.1/2019 44ks-2,50€/ks bez DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 132,00 € 06.02.2019 27.02.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0107/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobu1.tlač obálok +lamino = 110ks/V2, 15ks/ V8Cena: 36,00€ s DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 36,00 € 06.02.2019 04.03.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
190064 brúsenie HSS nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 153,12 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190065 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 301,80 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190066 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 309,94 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190067 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 157,46 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190072 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 90,00 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190073 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 422,38 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190077 PHM 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 89,21 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190080 revízia PO signalizácie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 262,56 € 05.02.2019 18.02.2019 Faktúra