Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23737

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0117/19 Objednávame u Vás pravidelné vykonanie rozboru odpadových vôd Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,00 € 08.02.2019 08.02.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0118/19 Pre polygraficú výrobu Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Učtovníctvo ropo č.2/19 = 1250ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 43,50 € 08.02.2019 15.02.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0128/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 28,01 € 08.02.2019 15.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0133/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 271,44 € 08.02.2019 15.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0131/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 177,38 € 08.02.2019 15.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0115/19 Na základe cenovej ponuky, objednávame u Vás maliarske a natieračské práce v priestoroch ŠI Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANAST, s.r.o. 31370802 444,00 € 08.02.2019 27.02.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0125/19 Objednávame u Vás pre polygrafickú výrobuoprava vyvolávacie automatu CTPNefunkčný transport v automate na platne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 168,00 € 08.02.2019 12.03.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
190090 prenájom kopírky 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 51,60 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190085 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 147,29 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190089 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OfficeLand, s.r.o 35843136 61,92 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190091 telef.poplatky 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,88 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190088 údržba VT 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 906,00 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190087 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 62,75 € 07.02.2019 25.02.2019 Faktúra
190086 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,16 € 07.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0109/19 Objednávame u Vás UV lak.A/3 1.Finančný manažér č.1/19 čz:41/19 = 280ks = 0,029€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 9,74 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0120/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 19,19 € 07.02.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0123/19 Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,07 € 07.02.2019 08.02.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
190078 telef.poplatky 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190079 prenájom rohoží 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 43,39 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
190084 členský poplatok SANET 2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra