Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23188
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191196 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 82,80 € | 18.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
1284/19 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 716,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
1282/19 | Deratizácia priestorov SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 495,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
1283/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 913,40 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
1293/19 | Objednávame u Vás -Slepotlač = 23ks Diplom (Zlatá pečať )ražba + tlač = 23ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Multigrafika s.r.o. | 35684798 | 82,80 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
1294/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 137,01 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
1302/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 22,22 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1304/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 82,67 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1309/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,71 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1317/19 | Objednávame si nasledovné športové náradie u firmy Sagansport, s.r.o. v hodnote 1.523 eur. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 1 523,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
1303/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 141,05 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1307/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 296,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
1289/19 | školenie - "Záver roka 2019 a začiatok rok a2020 v IS štátnej pokladni" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 18.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Vedúci/a | Objednávka | |||
1290/19 | školenie - "Konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe za rok 2019 a aktuality pre rok 2020" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
191194 | Obliečky UR 293 - vyúčtovacia faktúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 4home, a.s. | 27465616 | 399,60 € | 16.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
191201 | Waterdos SIK 78 - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ENERGO - WWT Slovakia spol. s.r.o. | 36302252 | 774,00 € | 16.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
191192 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 16.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
191193 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,94 € | 16.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
191191 | licencia - VIS 11/2019-10/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 534,00 € | 16.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
191195 | poštovné 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 282,00 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra |