Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24067

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220270 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 116,10 € 19.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220269 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 19.04.2022 26.04.2022 Faktúra
0331/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 45,40 € 19.04.2022 29.04.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0332/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 119,78 € 19.04.2022 29.04.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0333/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 126,56 € 19.04.2022 29.04.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
220268 spotreba EE 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 954,81 € 14.04.2022 02.05.2022 Faktúra
0321/22 Objednávame u Vás tonery do tlačového stroja Roland Truevis SG2-540 TR2-CL poprosím toner Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s.r.o 31325611 736,80 € 13.04.2022 20.04.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
220267 letenky - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 pelicantravel.com s.r.o 35897821 3 541,72 € 12.04.2022 19.04.2022 Faktúra
220266 letenky - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 pelicantravel.com s.r.o 35897821 4 480,00 € 12.04.2022 19.04.2022 Faktúra
0320/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 47,83 € 12.04.2022 20.04.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
220262 Služba kalibrácia teploty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADM s.r.o. 31561560 223,50 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
220259 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 332,72 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
220265 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220261 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 101,40 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220263 Obstaranie - polygrafický materiál 04/22 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 7,80 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220257 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 123,64 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220260 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 226,12 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220258 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 359,20 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
220264 Zber a odvoz odpadu 03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 75,60 € 12.04.2022 26.04.2022 Faktúra
0315/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 46,45 € 11.04.2022 20.04.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka