Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23714

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0665/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 116,46 € 28.09.2023 04.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230593 Športové náradie a pomôcky Otvorená škola UR121 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPORTUJEME, s.r.o. 44484828 399,00 € 28.09.2023 05.10.2023 Faktúra
230592 Seminár: Nové právne úpravy v správe registratúry a archívnych dokumentov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 28.09.2023 28.09.2023 Faktúra
230590 náhradné diely M3.020.014/01-Saugband Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 237,53 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
230591 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 886,61 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
230589 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 83,40 € 27.09.2023 04.10.2023 Faktúra
0648/23 Objednávame u Vás lamino lesk č.z: 206/23, Gastro,45x64cm,400th, lamino lesk č.z: 205/23, Matematika 7.r 1 časť,45x64cm,530th, lamino lesk č.z: 202/23, Matematika 7.r 2 časť,32x45cm,800th, lamino lesk Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 147,66 € 27.09.2023 28.09.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0647/23 Brúsenie nožov HSS151 cm 2ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 90,60 € 27.09.2023 28.09.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0660/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 153,14 € 27.09.2023 04.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0661/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 12,14 € 27.09.2023 04.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0662/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 17,49 € 27.09.2023 04.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0663/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 842,44 € 27.09.2023 04.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0642/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 169,14 € 26.09.2023 28.09.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0643/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 12,80 € 26.09.2023 28.09.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0644/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,60 € 26.09.2023 28.09.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0645/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 14,76 € 26.09.2023 28.09.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0646/23 Oprava vozidla BL 119 RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 292,19 € 26.09.2023 28.09.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
230587 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 596,96 € 25.09.2023 12.10.2023 Faktúra
230581 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 395,91 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
230582 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 248,40 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra