Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230002 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 699,56 € 11.01.2023 25.01.2023 Faktúra
230004 Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SOJÁK - servis EPS 22675418 235,20 € 11.01.2023 23.01.2023 Faktúra
220899 údržba a opravy výťahov 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220902 spotreba EE 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 230,27 € 11.01.2023 11.01.2023 Faktúra
220898 telefón. poplatky 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 218,58 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220897 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 058,08 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220901 likvidácia odpadu - obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 30,00 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
220900 likvidácia odpadu - neobalové vyrobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 149,84 € 11.01.2023 18.01.2023 Faktúra
0016/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 82,86 € 11.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0017/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 52,26 € 11.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0018/23 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ESPIK Group s.r.o. 46754768 84,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0020/23 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 616,26 € 11.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0012/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 48,29 € 10.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0013/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 196,87 € 10.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0014/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 303,10 € 10.01.2023 16.01.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0015/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 61,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
220895 zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 20,16 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
220896 LVK penzión Bystrinka 29.01.2023-03.02.2023 52 žiaka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tatra Invest 51182602 7 514,00 € 10.01.2023 12.01.2023 Faktúra
230001 Servis + výmena pneumatík Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 111,24 € 09.01.2023 23.01.2023 Faktúra
220890 PHM 12/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 236,97 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra