Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0270/23 Objednávame učebnice: Procesy spracovania polymérov u STU Bratislava. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 19,01 € 18.04.2023 19.04.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
230223 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 177,60 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
230222 Právne poradenstvo Kategorizácia pracovných činnosti Stredná odborná škola polygrafická 00894915 FM CONSULTING, spol. s r.o. 36342696 240,00 € 17.04.2023 26.04.2023 Faktúra
230221 spracovanie miezd 03/2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 808,00 € 17.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0265/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 819,00 € 17.04.2023 19.04.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0263/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 89,40 € 17.04.2023 19.04.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0264/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 172,65 € 17.04.2023 19.04.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0266/23 Objednávame u vás Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 387,21 € 17.04.2023 03.05.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
230218 spotreba plynu 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 169,38 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
230217 telefón. poplatky 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 223,87 € 14.04.2023 26.04.2023 Faktúra
230219 spotreba EE 03/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 6 243,06 € 14.04.2023 14.04.2023 Faktúra
230216 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ALPHASET spol. s r.o. 31325611 186,24 € 14.04.2023 21.04.2023 Faktúra
230215 Seminár: Ako postupovať pri úraze žiaka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Seminaria, s.r.o. 26426218 79,00 € 14.04.2023 21.04.2023 Faktúra
230214 likvidácia odpadu - papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 36,00 € 14.04.2023 21.04.2023 Faktúra
230213 likvidácia odpadu - plasty Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NATUR-PACK, a.s. 35979798 49,61 € 14.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0261/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 56,95 € 14.04.2023 14.04.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0262/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 43,84 € 14.04.2023 14.04.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230220 Oprava Náhradný diel Renault BT084IF Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Auto Ideal s.r.o. 35845295 212,93 € 14.04.2023 14.04.2023 Faktúra
230208 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 651,66 € 13.04.2023 19.05.2023 Faktúra
230207 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 485,28 € 13.04.2023 19.05.2023 Faktúra