Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0263/15 Objednávame si u Vás mrazené potraviny: Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 158,63 € 17.03.2015 27.03.2015 Objednávka
0264/15 Objednávame si u Vás potraviny: mliečne výrobky, ovocie, zeleninu, mäsové vyýrobky, syrové výrobky, vajcia podľa dodacieho listu. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 201,24 € 17.03.2015 27.03.2015 Objednávka
0261/15 Objednávame si u Vás zákusky na 18.3.2015. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 11,30 € 17.03.2015 31.03.2015 Objednávka
0260/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 219,00 € 17.03.2015 31.03.2015 Objednávka
21150283 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 150,13 € 16.03.2015 24.03.2015 Faktúra
21150284 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 126,08 € 16.03.2015 24.03.2015 Faktúra
21150285 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 378,18 € 16.03.2015 24.03.2015 Faktúra
21150279 spracovanie miezd 02/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 505,00 € 16.03.2015 26.03.2015 Faktúra
21150281 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 380,90 € 16.03.2015 30.03.2015 Faktúra
21150282 mydlo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,86 € 16.03.2015 30.03.2015 Faktúra
21150278 polygr. materiál - skobky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 30,00 € 16.03.2015 17.04.2015 Faktúra
21150280 likvidácia odpadu - tuky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eko-Salmo s.r.o. 31359647 124,06 € 16.03.2015 02.06.2015 Faktúra
21150277 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 216,01 € 16.03.2015 13.05.2015 Faktúra
0256/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 679,71 € 16.03.2015 27.03.2015 Objednávka
0253/15 Objednávame si u Vás bagety na 12.týždeň 2015: Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 112,80 € 16.03.2015 31.03.2015 Objednávka
0254/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 330,00 € 16.03.2015 31.03.2015 Objednávka
0255/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 27,83 € 16.03.2015 31.03.2015 Objednávka
0259/15 Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci marec 2015. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628 38,00 € 16.03.2015 08.04.2015 Objednávka
21150272 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 86,40 € 13.03.2015 Faktúra
21150276 stravné lístky 200 ks, provízia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674 655,36 € 13.03.2015 18.03.2015 Faktúra