Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24114

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21150589 kontrola zariadení PO II. Q 2015, oprava akumulátora Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro 17502829 82,80 € 09.06.2015 26.08.2015 Faktúra
21150586 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 545,14 € 09.06.2015 25.08.2015 Faktúra
21150587 dodávka vody 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 685,58 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
21150591 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 419,53 € 09.06.2015 28.06.2015 Faktúra
22150020 daň z ubytovania 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 16,50 € 09.06.2015 16.06.2015 Faktúra
0518/15 UV LAK:1.Botka,čiarka,palička čz:238/15 = 1800ks 0,060€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 129,60 € 09.06.2015 29.06.2015 Objednávka
0520/15 Projektor EPSON EH-TW490 čierny LCD Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTROSPED,a.s. 35765038 469,00 € 09.06.2015 17.06.2015 Objednávka
0519/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 740,35 € 09.06.2015 17.06.2015 Objednávka
21150585 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 63,14 € 08.06.2015 29.06.2015 Faktúra
21150582 odvoz odpadu 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 663,60 € 08.06.2015 28.06.2015 Faktúra
21150583 lišty, parozábrana - COV Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Parket - Interiér, spol. s r.o. 46320831 271,48 € 08.06.2015 17.06.2015 Faktúra
21150581 Elektrická energia 05/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 952,72 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
0561/15 objednávame u Vás zverejnenie ponuky pracovného miesta Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Profesia, spol. s r.o. 35800861 70,80 € 08.06.2015 29.06.2015 Objednávka
21150579 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 251,57 € 05.06.2015 14.07.2015 Faktúra
21150577 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 625,97 € 05.06.2015 25.08.2015 Faktúra
21150578 papier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 525,22 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
21150584 tonery /úhrada ZRPŠ/ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 86,40 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
0513/15 Objednávame u Vás podľa cenovej ponuky toner do tlačiarní:- T Xerox 3010 - 1 ks 37,00- DJ Ink Advantage - 1 ks 6,50- LJ P 1102 - 1 ks 36,00- LJ M1522 nf - 5 ks 185,00Ceny sú uvedené bez DPH Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 317,40 € 05.06.2015 29.06.2015 Objednávka
0512/15 Objednávame si u Vás bagety na 24.týždeň.2015. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fekollini s.r.o. 36255220 53,00 € 05.06.2015 29.06.2015 Objednávka
0517/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 86,85 € 05.06.2015 17.06.2015 Objednávka