Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23393

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0582/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 186,81 € 06.08.2024 08.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240677 prenájom tlačiarne 07/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 66,77 € 05.08.2024 15.08.2024 Riaditeľka Faktúra
0581/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,49 € 05.08.2024 08.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240676 offsite zálohovanie 08/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Acier, s. r. o. 51975262 120,00 € 02.08.2024 28.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240675 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,14 € 02.08.2024 28.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0578/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 114,11 € 01.08.2024 08.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240674 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 122,82 € 31.07.2024 28.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0580/24 Skrinka na kľúče Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANUTAN Slovakia, s.r.o. 35885815 364,68 € 31.07.2024 08.08.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0579/24 Skrinka na kľúče Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MANUTAN Slovakia, s.r.o. 35885815 364,68 € 31.07.2024 08.08.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0576/24 upratovacie pomôcky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 735,71 € 31.07.2024 31.07.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0575/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 130,14 € 30.07.2024 31.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240673 likvidácia odpadu - kontajner Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 270,98 € 29.07.2024 21.08.2024 Faktúra
240670 Revízia tlakových zariadení - kotolňa Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 2 064,00 € 29.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240671 Interiérov vybavenie: Koberec štvorec Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Koratex a.s. 31332277 149,40 € 29.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240672 prenájom rohoží 17.06.24-14.07.24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 50,11 € 29.07.2024 15.08.2024 Riaditeľka Faktúra
0574/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 59,27 € 26.07.2024 31.07.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240669 revízia elektrických zariadení - Bleskozvod Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 848,00 € 25.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240668 Revízia plynových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 2 592,00 € 25.07.2024 21.08.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA Riaditeľka Faktúra
240667 prenájom tlačiarne 07/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 35,29 € 25.07.2024 12.08.2024 Riaditeľka Faktúra
240666 prenájom tlačiarne 07/24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 442,42 € 25.07.2024 12.08.2024 Riaditeľka Faktúra