Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21767

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230705 prenájom kopíky 10/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 606,78 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
230710 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 922,70 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
230707 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 404,39 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
230711 PC príslušenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 210,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0778/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 102,13 € 02.11.2023 08.11.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0779/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,42 € 02.11.2023 08.11.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0776/23 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 1.1.2022 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 967,68 € 02.11.2023 08.11.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0774/23 Objednávka na prenájom digitálneho tlačového stroja Xerox Versat 180. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 216,00 € 02.11.2023 03.11.2023 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0775/23 oprava NV merania Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. 35799668 591,60 € 02.11.2023 03.11.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
230706 190.sk (.sk doména) 23.11.23-22.11.24 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 17,88 € 02.11.2023 02.11.2023 Faktúra
23/0023 Havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.24 do 08.01.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 387,60 € 02.11.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
23/0022 PZP BL 119 RM od 9.1.24 do 8.1.25 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 182,29 € 02.11.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
0773/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 922,70 € 31.10.2023 02.11.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230702 Nábytok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Sconto Nábytok s.r.o. 44731159 1 926,30 € 31.10.2023 31.10.2023 Faktúra
230701 Tonery ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 104,40 € 30.10.2023 22.11.2023 Faktúra
0803/23 Objednávame u Vás zabezpečenie ubytovania pre 6 zamestnancov našej školy. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OREA Hotel s.r.o. 27176657 584,00 € 30.10.2023 22.11.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
230699 spotreba EE 04/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 063,02 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230698 spotreba EE 03/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 153,50 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230697 spotreba EE 02/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 196,52 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra
230696 spotreba EE 01/23 Preplatok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 184,39 € 27.10.2023 09.11.2023 Faktúra