Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230759 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,92 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230758 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,72 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230757 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,00 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230752 | BOZP, PO 04-06/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 597,60 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230762 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 166,80 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
230761 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 731,12 € | 14.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
Z23034 | Pracovná cesta: ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OREA Hotel s.r.o. | 27176657 | 42,60 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
230760 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
230751 | prenájom rohoží 09.10.23-05.11.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
230756 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 478,95 € | 14.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
230754 | Preddavok spotreba plynu 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 997,09 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
230755 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 479,59 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
0820/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 80,15 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0821/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 140,84 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0822/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0823/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 940,69 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
0824/23 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,79 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
230746 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 890,71 € | 13.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
230747 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
230750 | Právne poradenstvo: Úprava PZ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |