Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23793
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006/16 | Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 8.1.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 68,08 € | 07.01.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0009/16 | Objednávame si u Vás mrazené polotovary: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 208,21 € | 07.01.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1082/16 | Objednávame si u Vás čistiace potreby do myčky a na riady. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 436,49 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0003/16 | Objednávame si u Vás pekárenské výrobky v 2. dekáde mesiaca január 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 191,70 € | 07.01.2016 | 01.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0004/16 | Objednávame si u spotrebný tovar na 8.1.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 98,52 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0006/16 | Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 8.1.2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 68,08 € | 07.01.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0007/16 | Objednávame si u Vás potraviny na základe m-objednávky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 511,40 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0008/16 | Objednávame si u Vás mrazené mäso a chladené výrobky. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,84 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Objednávka | |||||
| 0009/16 | Objednávame si u Vás mrazené polotovary: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 208,21 € | 07.01.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160004 | poplatok P.O.Box 1-3/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,50 € | 05.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151287 | PHM 12/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 102,08 € | 03.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151304 | telef.poplatky 12/2015 0903445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151303 | telef.poplatky 12/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,56 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151302 | telef.poplatky 12/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,95 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151301 | telef.poplatky 12/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151300 | telef.poplatky 12/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151299 | telef.poplatky 12/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151298 | telef.poplatky 12/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,84 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151297 | telef.poplatky 12/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,70 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151296 | telef.poplatky 12/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 01.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra |