Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21151303 telef.poplatky 12/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,56 € 12.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151304 telef.poplatky 12/2015 0903445446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 12.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151291 odvoz odpadu 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 829,50 € 12.01.2016 28.01.2016 Faktúra
21151285 oprava piestu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 printech s.r.o. 44069553 286,73 € 12.01.2016 31.01.2016 Faktúra
21151288 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CKM Združenie pre študentov 31768164 42,20 € 12.01.2016 04.02.2016 Faktúra
21160014 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. 48026158 81,70 € 12.01.2016 04.02.2016 Faktúra
21151295 prenájom rohoží 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 35,28 € 12.01.2016 12.02.2016 Faktúra
21160015 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 720,84 € 12.01.2016 12.02.2016 Faktúra
21160017 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 360,90 € 12.01.2016 12.02.2016 Faktúra
21151290 Elektrická energia 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 721,04 € 12.01.2016 12.02.2016 Faktúra
21151284 ročný nájom za stroj GTO 52 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. 17336520 14,40 € 12.01.2016 15.02.2016 Faktúra
21160016 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 239,53 € 12.01.2016 17.02.2016 Faktúra
21160018 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 574,10 € 12.01.2016 22.02.2016 Faktúra
21151293 upratovanie 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 075,06 € 12.01.2016 23.02.2016 Faktúra
21151289 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 12.01.2016 25.02.2016 Faktúra
21151286 pranie obrusov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón 30143942 100,80 € 12.01.2016 25.02.2016 Faktúra
21160002 polygrafický materiál - obálky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Dinocommerce, s.r.o. 31389007 119,40 € 12.01.2016 25.02.2016 Faktúra
21151292 upratovanie 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 1 356,16 € 12.01.2016 02.03.2016 Faktúra
21151294 upratovanie 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KLINTON, s.r.o. 35836644 2 293,19 € 12.01.2016 02.03.2016 Faktúra
21160008 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 523,79 € 12.01.2016 17.03.2016 Faktúra