Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23793

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21151246 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LAYOUT s.r.o. 35920858 172,80 € 17.12.2015 12.02.2016 Faktúra
21151242 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 306,90 € 17.12.2015 16.02.2016 Faktúra
21151243 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fujifilm Europe GmbH 45497095 475,16 € 17.12.2015 25.02.2016 Faktúra
21151244 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 187,32 € 17.12.2015 25.02.2016 Faktúra
1066/15 Lamino lesklé 1.Malé a stredné podnikanie čz:524/15 = 200ks 0,05€/ks 34x48cm Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 12,00 € 17.12.2015 13.04.2018 Objednávka
21151251 materiál na opravy izieb Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SHT Slovensko s.r.o. 36315991 308,08 € 17.12.2015 18.01.2016 Faktúra
21151250 PHM 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 132,39 € 17.12.2015 07.01.2016 Faktúra
1066/15 Lamino lesklé 1.Malé a stredné podnikanie čz:524/15 = 200ks 0,05€/ks 34x48cm Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 12,00 € 17.12.2015 13.04.2018 Objednávka
21151236 seminár - skončenie prac. pomeru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 226,00 € 16.12.2015 17.12.2015 Faktúra
21151235 spracovanie miezd 11/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 505,00 € 16.12.2015 07.01.2016 Faktúra
21151239 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 332,18 € 16.12.2015 07.01.2016 Faktúra
21151240 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 388,60 € 16.12.2015 07.01.2016 Faktúra
21151237 oprava kopírky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 124,70 € 16.12.2015 15.01.2016 Faktúra
21151241 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 CITYFOOD s.r.o. 45510172 347,76 € 16.12.2015 03.02.2016 Faktúra
21151238 aktualizácia programu Kuhyňa Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Krajčík 10862692 50,00 € 16.12.2015 25.02.2016 Faktúra
21151234 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 393,86 € 16.12.2015 25.02.2016 Faktúra
22150033 poistenie Performa 2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 265,20 € 16.12.2015 08.04.2016 Faktúra
1064/15 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 518,64 € 16.12.2015 12.01.2016 Objednávka
1065/15 uv lak 1.Bezpečnosť práce č.12/15 čz:522/15 = 550ks 0,035€/ks 2.Právo a manažment v zdravotníctve č.12/15 čz:520/15 = 520ks 0,035€/ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNILAK SK, s.r.o. 36322407 44,94 € 16.12.2015 13.04.2018 Objednávka
1063/15 platne. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. 00895709 306,90 € 16.12.2015 13.04.2018 Objednávka