Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24DŠJ137 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 18,68 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ136 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 112,68 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ135 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 89,87 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP163 telefón, internet 2024/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 544,22 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT054 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 63,30 € 10.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DP158 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 06.06.2024 14.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DP159 poplatky za telekomunikačné služby 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,08 € 06.06.2024 14.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DP160 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 235,95 € 06.06.2024 14.06.2024 Faktúra
24DT053 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 81,42 € 06.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT052 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 55,61 € 06.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DP162 Materiál na krúžkovú činnosť CVČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 494,16 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
24DP161 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 373,26 € 06.06.2024 11.06.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľ Faktúra
24DŠJ134 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 229,08 € 05.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ133 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 243,60 € 05.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ132 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 22,12 € 05.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ131 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 76,77 € 05.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ130 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,44 € 05.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT049 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 62,76 € 05.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT048 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 30,06 € 05.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DT051 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 40,53 € 05.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra