Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DŠJ007 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 80,54 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ008 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 197,90 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ001 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 303,71 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 20.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP509 elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 6 166,72 € 20.01.2015 06.03.2015 Faktúra
15DP012 chladnička Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 NAY Elektrodom a.s. 35739487 959,00 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP011 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 113,17 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT009 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 63,01 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT010 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 107,41 € 19.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ003 za materiál Mgr. Emília Achbergerová Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 55,73 € 16.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ004 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 715,02 € 16.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP009 PHM KIA 36,62 l 1/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,56 € 15.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP008 pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 74,63 € 15.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP508 voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 091,67 € 15.01.2015 06.03.2015 Faktúra
15DP006 Členský príspevok na rok 2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Zväz obchodu SR 30808839 170,00 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP005 školenie - elektronické trhovisko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 64,80 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP007 náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 20,40 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT008 za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 31,25 € 14.01.2015 12.10.2022 Faktúra
14DP507 plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23 048,30 € 14.01.2015 06.03.2015 Faktúra
14DP506 kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PAPERA s.r.o 46082182 305,65 € 13.01.2015 12.10.2022 Faktúra