Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DP035 | barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DREAM Academy, s.r.o. | 47928441 | 900,00 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ022 | za materiál Framipek, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 236,35 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT017 | za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 127,72 € | 03.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP029 | internet 2/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP031 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 39,56 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP028 | PC súčiastky, zdroj, tonery tlačiareň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 250,66 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP030 | kancelársky papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KIZZE D§S | 46079777 | 355,79 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP010 | školenie kurz 1.pomoci | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BE-SOFT | 36191337 | 64,00 € | 30.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ020 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 216,83 € | 30.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP020 | časopis regionálne školstvo a právo 1/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,80 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP021 | PHM KIA 37,16 l 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47,23 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP022 | Podpora APV mzdy 01.01.2015-31.03.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP026 | deratizácia a dezinsekcia 811 + 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 044,00 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP027 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 915,20 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP025 | časopis ŠKOLA 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JurisDat-M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 29.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP019 | zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT011 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,87 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ012 | za materiál Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,52 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP015 | kancelársky nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o | 35883103 | 2 311,08 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP016 | sedačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o | 35883103 | 599,90 € | 27.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |