Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0182/23 | Jedálenské podnosy - tácky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 810,00 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0183/23 | Vysávače | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 612,88 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
VO/0184/23 | Servis - Ford | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 933,57 € | 08.09.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
23DP328 | údržba výťahov 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP329 | KRA40 Klap rám A4 na plagáty, oblý roh 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 177,60 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP331 | Administratíva a hosp. školy - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP333 | PHM 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,59 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP335 | telefón, internet 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 611,08 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP330 | Tabuľa - ZP - 18x25 cm, vlajka Pirátska, Preambula - PP fólia - 60x60,8cm, nerezové poháre - Slovensko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Obchod - SVK, s.r.o | 47175397 | 104,02 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP334 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,04 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP332 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 650,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP326 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP324 | prenájom predložiek str. 811 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DT055 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 447,82 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP321 | IT-Care 08/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP325 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 304,08 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
23DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,99 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP323 | Personálne riadenie - aug. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP322 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 962,00 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |