Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0182/23 Jedálenské podnosy - tácky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GASTROMANIA CZ s.r.o. 28654684 810,00 € 08.09.2023 22.12.2023 Objednávka
VO/0183/23 Vysávače Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 612,88 € 08.09.2023 22.12.2023 Objednávka
VO/0184/23 Servis - Ford Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CarOne s.r.o. 54830826 1 933,57 € 08.09.2023 22.12.2023 Objednávka
23DP328 údržba výťahov 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DP329 KRA40 Klap rám A4 na plagáty, oblý roh 20ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 177,60 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP331 Administratíva a hosp. školy - sept. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 48,40 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP333 PHM 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 52,59 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP335 telefón, internet 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 611,08 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP330 Tabuľa - ZP - 18x25 cm, vlajka Pirátska, Preambula - PP fólia - 60x60,8cm, nerezové poháre - Slovensko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Obchod - SVK, s.r.o 47175397 104,02 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP334 poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 158,04 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP332 Opravy chladiacich zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Adrián Danter 34446800 650,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP326 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 500,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DP324 prenájom predložiek str. 811 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,44 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DT055 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 447,82 € 06.09.2023 09.09.2023 Faktúra
23DP321 IT-Care 08/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DP325 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DT053 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 304,08 € 06.09.2023 09.09.2023 Faktúra
23DT054 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,99 € 06.09.2023 09.09.2023 Faktúra
23DP323 Personálne riadenie - aug. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DP322 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 962,00 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra