Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DT058 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 503,21 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
23DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,63 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
23DT057 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 371,15 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP353 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 008,84 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP352 | Služby technika OPP a BOZP 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP354 | Poplatok za vystavenie faktúry | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP349 | Tácky z polypropylenu Fast 120 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 810,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP350 | Kontrola vozidla a oprava pred STK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CarOne s.r.o. | 54830826 | 1 933,57 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP351 | elektrika 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 919,07 € | 19.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ145 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 49,68 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ141 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 198,52 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ140 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 812,07 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ142 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 468,66 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ143 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 155,02 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 234,77 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP347 | plyn 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 176,47 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP348 | Integrácia v škole - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP346 | voda 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 381,94 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
23DP345 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 420,00 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ135 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,60 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |