Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DT123 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 155,02 € 02.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT126 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,48 € 02.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT125 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 485,56 € 02.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP328 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 02.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP326 internet 10/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 02.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP329 Neomat C 10 kg Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUMICOL s.r.o 36783943 165,60 € 02.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP325 kytice Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 131,00 € 01.10.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT122 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 120,29 € 30.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ156 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 73,04 € 30.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP327 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZUZANA GABRIELLI 33810656 216,00 € 30.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP324 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 30.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DPČ038 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 250,79 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ153 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 190,62 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ154 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 97,25 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT121 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 226,56 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ150 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 141,70 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ149 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 329,92 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ148 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 135,02 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ155 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 175,55 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP320 gastrolístky počet 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 29.09.2015 12.10.2022 Faktúra