Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DŠJ152 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 377,75 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ151 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 296,52 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT120 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,99 € | 29.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP322 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,13 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP319 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP321 | inzerát na pracovnú pozíciu upratovačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP317 | časopis Profesijný rozvoj zamestnancov školy 6/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 44,95 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP318 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Práca, mzdy a odmeňovanie 2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 247,81 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT119 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,23 € | 24.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP323 | mliečna liga 670525627 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 96,09 € | 23.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP315 | Právny kurier pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 23.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT118 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 60,96 € | 22.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT115 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 151,28 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT116 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 112,39 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP314 | havarijné poistenie KIA od 25.10.2015-24.10.2016 461,69 €/R | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP311 | odvoz odpadu 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 393,96 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP310 | PHM FORD 9/15 29,90 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,32 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT117 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,00 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ146 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,27 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ147 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 305,30 € | 21.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |