Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15DŠJ130 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 476,05 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP289 prenájom lisovacieho kontrajnera 8/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP278 internet 9/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ138 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 107,74 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ134 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 29,65 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DŠJ133 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 147,54 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT111 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 45,38 € 07.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT109 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 53,79 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP285 údržba výťahov 8/2015 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 95,13 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP284 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 45,47 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT110 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 449,38 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP290 postelná bielizeň Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JYSK s.r.o. 35974133 1 055,75 € 04.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP287 poradenské a konzultačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ITyard 47170263 620,00 € 03.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP281 púzdrá na mobil Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 44,95 € 03.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP283 nákup telefónov 5ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 58,00 € 02.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP282 ohranne sklá na mobil - 4ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 59,96 € 02.09.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT108 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 53,99 € 28.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP275 PHM KIA 8/15 35,89 l Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 48,67 € 28.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DT107 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 101,45 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra
15DP274 pranie bielizne 824 8/15 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 71,46 € 27.08.2015 12.10.2022 Faktúra