Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DŠJ130 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 476,05 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP289 | prenájom lisovacieho kontrajnera 8/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP278 | internet 9/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ138 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 107,74 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ134 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 29,65 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ133 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 147,54 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT111 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,38 € | 07.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT109 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 53,79 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP285 | údržba výťahov 8/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP284 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 45,47 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT110 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 449,38 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP290 | postelná bielizeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 055,75 € | 04.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP287 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 03.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP281 | púzdrá na mobil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 44,95 € | 03.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP283 | nákup telefónov 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,00 € | 02.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP282 | ohranne sklá na mobil - 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,96 € | 02.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT108 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 53,99 € | 28.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP275 | PHM KIA 8/15 35,89 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,67 € | 28.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT107 | za tovar Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,45 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP274 | pranie bielizne 824 8/15 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 71,46 € | 27.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |