Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15DP376 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 622,28 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP375 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 165,60 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DŠJ182 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 263,30 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ180 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 40,06 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ179 | za materiál ZELENINARI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZELENINARI s.r.o. | 46557890 | 386,14 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ178 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 111,29 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ181 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 145,03 € | 04.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT136 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 100,11 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT137 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 447,70 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DT138 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 67,61 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP379 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 12,64 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP374 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET HOME s.r.o | 35949147 | 440,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
15DP371 | poradenské a konzultačné služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITyard | 47170263 | 620,00 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP372 | PHM KIA 10/15 35,98 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,11 € | 02.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP370 | Podpora APV mzdy 01.10.2015 - 31.12.2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SOFTIP a.s | 36785512 | 256,96 € | 28.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DP367 | ML 670530538 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 30,08 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ173 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 185,10 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ172 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 147,98 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ171 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 336,70 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
15DŠJ170 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 415,56 € | 27.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |