Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DP433 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP434 | Zabezpečenie medzinárodnej súťaže | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 560,40 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP435 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 353,35 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ191 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 124,32 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP429 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT069 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,22 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
23DT067 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 989,65 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP430 | PHM 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 191,98 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP428 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,84 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP431 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 330,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0220/23 | Dezinsekcia izby ŠI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 66,00 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0221/23 | Analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0222/23 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Dana Dinková | 36924962 | 330,00 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0223/23 | Priemyselné čistenie prádla - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 353,35 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0224/23 | Zabezpečenie medzinárodnej súťaže | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 560,40 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0225/23 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0226/23 | Tvorba buletinu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 147,71 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0227/23 | Program na písanie všetkými desiatimi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frima SWX Jozef Fučík | 15288498 | 147,71 € | 08.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
23DP426 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
23DP427 | telefón, internet 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,28 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |