Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9953

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ167 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 437,00 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ168 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,98 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ169 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,74 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ170 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 412,96 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DŠJ166 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 384,60 € 13.10.2023 17.10.2023 Faktúra
23DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 74,52 € 11.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP380 Zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 18,00 € 09.10.2023 14.10.2023 Faktúra
23DP381 telefón, internet 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 545,40 € 09.10.2023 14.10.2023 Faktúra
23DP378 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 323,90 € 09.10.2023 14.10.2023 Faktúra
23DP379 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 215,77 € 09.10.2023 14.10.2023 Faktúra
23DT062 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 443,75 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP382 PHM 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 176,25 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP383 Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 224,35 € 09.10.2023 23.10.2023 Faktúra
23DP376 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP377 poplatky za telekomunikačné služby 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 158,80 € 06.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP374 IT-Care 09/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DP375 CLF - sonda na voľný chlór Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 921,60 € 05.10.2023 11.10.2023 Faktúra
23DŠJ165 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 168,36 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ162 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 416,99 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra
23DŠJ163 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 350,03 € 04.10.2023 06.10.2023 Faktúra