Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP425 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 324,68 € 07.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP420 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 500,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP418 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 080,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP421 IT-Care 10/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP423 Zneškodnenie biologického odpadu 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP422 Personálne riadenie - okt. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP416 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 408,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP419 Oprava chladiarenského zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Adrián Danter 34446800 295,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ190 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 591,72 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP417 Vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov a prečistenie prívodného potrubia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 912,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP424 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 171,88 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DT068 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 480,04 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
23DP415 prenájom predložiek str. 811 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ187 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 351,61 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP412 Oprava výťahového stroja a klapky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 650,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP413 údržba výťahov 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ188 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 162,42 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DŠJ189 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 94,82 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP414 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ185 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 176,35 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra